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		<title>Wiki.cerpeg : Page créée avec « &lt;span style=&quot;color:OrangeRed&quot;&gt; fichier:home2.png Accueil &gt;  Wiki Odoo &gt; LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL &gt; Gestion des frais de déplacement  &lt;/span&gt;    ==Gestion des frais de déplacement ==  &lt;span style=&quot;color:Maroon&quot;&gt;Les notes de frais sont des dépenses effectuées par l’employé pour le compte de la société. Cette dernière doit alors les lui rembourser.&lt;/span&gt;    &lt;span style=&quot;color:purple&quot;&gt; '''DÉPENSES / Mes notes de f... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://appli.cerpeg.fr/index.php?title=Gestion_des_frais_de_d%C3%A9placement&amp;diff=2433&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-10-22T19:24:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « &amp;lt;span style=&amp;quot;color:OrangeRed&amp;quot;&amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/Fichier:Home2.png&quot; title=&quot;Fichier:Home2.png&quot;&gt;fichier:home2.png&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/index.php/Accueil&quot; title=&quot;Accueil&quot;&gt;Accueil&lt;/a&gt; &amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/PGI&quot; title=&quot;PGI&quot;&gt; Wiki Odoo&lt;/a&gt; &amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/LA_GESTION_ADMINISTRATIVE_DU_PERSONNEL&quot; title=&quot;LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL&quot;&gt;LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL&lt;/a&gt; &amp;gt; Gestion des frais de déplacement  &amp;lt;/span&amp;gt;    ==Gestion des frais de déplacement ==  &amp;lt;span style=&amp;quot;color:Maroon&amp;quot;&amp;gt;Les notes de frais sont des dépenses effectuées par l’employé pour le compte de la société. Cette dernière doit alors les lui rembourser.&amp;lt;/span&amp;gt;    &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;DÉPENSES / Mes notes de f... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:OrangeRed&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[fichier:home2.png]] [[Accueil|Accueil]] &amp;gt; [[PGI| Wiki Odoo]] &amp;gt; [[LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL]] &amp;gt; Gestion des frais de déplacement  &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Gestion des frais de déplacement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:Maroon&amp;quot;&amp;gt;Les notes de frais sont des dépenses effectuées par l’employé pour le compte de la société. Cette dernière doit alors les lui rembourser.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
   &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt; '''DÉPENSES / Mes notes de frais'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-1- &amp;lt;/span&amp;gt; L'employé peut utiliser l'application smartphone Odoo pour déclarer ses notes de frais (version entreprise)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-2- &amp;lt;/span&amp;gt; Affichage du montant des notes de frais en-cours&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-3- Créer &amp;lt;/span&amp;gt; une note de frais remplace l'utilisation de l'application smartphone&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-4- Télécharger &amp;lt;/span&amp;gt; un justificatif de remboursement&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-5- &amp;lt;/span&amp;gt; Affichage du montant remboursé&lt;br /&gt;
|[[Fichier:notefrais01.png|vignette|Note de frais - Interface employé]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
===Saisie d'une note de frais par l'employé===&lt;br /&gt;
L'employé déclare ses frais depuis le module DÉPENSES en joignant les documents correspondants. &lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-1- &amp;lt;/span&amp;gt; Accéder à la liste des dépenses pour visualiser les demandes en-cours mais aussi faire une demande&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-2- &amp;lt;/span&amp;gt; Visualiser les demande en-cours et le statut&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-3- Créer &amp;lt;/span&amp;gt; une demande&lt;br /&gt;
|[[Fichier:notefrais02.png|vignette|Note de frais - Interface employé]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-4-&amp;lt;/span&amp;gt; Décrire la demande de remboursement &lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-5-&amp;lt;/span&amp;gt; Sélectionner le type de dépense. Par défaut, Odoo propose un article &amp;quot;dépense&amp;quot; mais il convient de ventiler chaque type de dépense (ex : transport, repas, hôtel, etc.) en associant le compte comptable concerné.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-6-&amp;lt;/span&amp;gt; Saisir le montant de la dépense et la quantité si nécessaire. Le montant total s'affiche automatiquement.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-7-&amp;lt;/span&amp;gt; Renseigner le numéro de la facture et la date sans oublier de joindre le document justificatif&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-8-&amp;lt;/span&amp;gt; Indiquer qui à payer&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-9-&amp;lt;/span&amp;gt; Ajouter des précisions à la demande si nécessaire&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-10- Attach Receipt &amp;lt;/span&amp;gt; Ajouter les justificatifs&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-11-&amp;lt;/span&amp;gt; Visualiser le rattachement des documents justificatifs. Il suffit de cliquer sur le lien pour accéder au pj&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-12-&amp;lt;/span&amp;gt; Suivre le statut de la demande&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-13- Voir le rapport &amp;lt;/span&amp;gt; Visualiser le remboursement et son avancée&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|[[Fichier:notefrais03.png|vignette|Note de frais - Interface employé]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Une fois la demande rédigée, il convient de la soumettre au responsable. Il faut visualiser le rapport pour pouvoir le soumettre au remboursement.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-14- &amp;lt;/span&amp;gt; Visualisation du remboursement et son avancée&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-15- &amp;lt;/span&amp;gt; Inscription de la dépense&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-16- &amp;lt;/span&amp;gt; Par défaut, le journal comptable est celui des factures fournisseurs&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-17- Soumettre au responsable&amp;lt;/span&amp;gt; la demande de remboursement&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|[[Fichier:notefrais04.png|vignette|Soumettre la demande de remboursement au responsable]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
===Traitement de la demande par le responsable===&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Acceptation de la demande====&lt;br /&gt;
Le responsable reçoit dans son interface la demande de remboursement. Il doit contrôler la demande à partir des justificatifs fournis.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-1-&amp;lt;/span&amp;gt; Réception de la demande de remboursement faite par Mathilde Jourdain&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-2- Soumis &amp;lt;/span&amp;gt; est le statut de la demande&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-3- Approuver &amp;lt;/span&amp;gt; la demande par le responsable&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-4- Confirmé par responsable &amp;lt;/span&amp;gt; est le statut de la demande&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-5- Comptabiliser les écritures &amp;lt;/span&amp;gt; pour enregistrer en comptabilité la facture de frais à rembourser. L'écriture est générée automatiquement en fonction de la configuration de l'article faite en amont (choix du compte comptable. Une fois l'écriture comptabilisée, il est possible de la visualiser et de la rectifier le cas échéant.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-6- Comptabilisé &amp;lt;/span&amp;gt; est le statut de la demande&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-7- Enregistrer le paiement&amp;lt;/span&amp;gt; pour prévoir le remboursement des frais. Il conviendra de vérifier l'écriture comptable de la paie concernant ce remboursement.&lt;br /&gt;
||[[Fichier:notefrais06.png|vignette|Suivi de la demande de remboursement au responsable]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-7- Enregistrer le paiement&amp;lt;/span&amp;gt; pour le remboursement des frais. &lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-8-&amp;lt;/span&amp;gt; Contrôler le compte bancaire sur laquel le paiement a lieu&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-9- Créer un paiement &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-10-&amp;lt;/span&amp;gt; Visualiser l'affichage du statut PAYÉ&lt;br /&gt;
||[[Fichier:notefrais09.png|vignette|Suivi de la demande de remboursement au responsable]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Refus de la demande====&lt;br /&gt;
Une demande de remboursement peut être refusée. Dans ce cas, il convient de noter le motif du refus&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-11- Refuser &amp;lt;/span&amp;gt; la demande&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-12- &amp;lt;/span&amp;gt; Motiver le refus de la demande de remboursement par le gestionnaire&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-13- &amp;lt;/span&amp;gt; Visualisation du statut de la demande par l'employé&lt;br /&gt;
||[[Fichier:notefrais11.png|vignette|Suivi de la demande de remboursement au responsable]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Configuration et droits d'accès==&lt;br /&gt;
Seul l'administrateur peut gérer la configuration et les droits d'accès des utilisateurs. &lt;br /&gt;
===Création des articles note de frais===&lt;br /&gt;
Par défaut, l'article &amp;quot;DÉPENSE&amp;quot; est disponible dans Odoo. Il convient d'ajouter d'autres articles pour ventiler les frais et permettre une analyse affinée. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
L'article est saisi dans le module DÉPENSES, il est considéré comme tel par l'application. Il est possible de faire la saisie à partir d'un autre module comme les achats ou les ventes mais, dans ce cas, il est recommander de dupliquer l'article dépense par défaut puis d'apporter les modifications. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-1- &amp;lt;/span&amp;gt; Nommer l'article&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-2- &amp;lt;/span&amp;gt; Ajouter une référence à l'article pour le trouver rapidement dans la base et éventuellement un coût (tarif forfaitaire de remboursement, par exemple)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-3- &amp;lt;/span&amp;gt; Sélectionner les critères de facturation éventuellement&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-4- &amp;lt;/span&amp;gt; Sélectionner le compte comptable de dépense et le taux de TVA &lt;br /&gt;
|[[Fichier:notefrais08.png|vignette|Articles note de frais]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
===Gestion des droits d'accès===&lt;br /&gt;
Il convient de donner des droits d'accès aux utilisateurs sur le module de NOTE DE FRAIS. Il existe 4 profils avec des droits spécifiques&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-5- vide ou à blanc &amp;lt;/span&amp;gt; l'utilisateur crée sa demande de remboursement de frais et peut suivre son avancée&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-6- approbateur de l'équipe &amp;lt;/span&amp;gt; le responsable de l'équipe contrôle et approuve les demandes uniquement des membres de son équipe&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-7- approbateur de tous &amp;lt;/span&amp;gt; le responsable de la gestion des notes de frais contrôle et approuve toutes les notes de frais de l'entreprise&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-8- Administrateur &amp;lt;/span&amp;gt; l'administrateur détient tous les droits de suivi des frais mais aussi peut configurer le module et des droits d'accès des utilisateurs&lt;br /&gt;
|[[Fichier:notefrais10.png|vignette|Note de frais - Interface employé]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Les menus selon le profil de l'utilisateur.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-9- vide ou à blanc &amp;lt;/span&amp;gt; l'utilisateur crée sa demande de remboursement de frais et peut suivre son avancée&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-10- approbateur de l'équipe &amp;lt;/span&amp;gt; le responsable de l'équipe contrôle et approuve les demandes uniquement des membres de son équipe&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-11- approbateur de tous &amp;lt;/span&amp;gt; le responsable de la gestion des notes de frais contrôle et approuve toutes les notes de frais de l'entreprise&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:purple&amp;quot;&amp;gt;-12- Administrateur &amp;lt;/span&amp;gt; l'administrateur détient tous les droits de suivi des frais mais aussi peut configurer le module et des droits d'accès des utilisateurs&lt;br /&gt;
||[[Fichier:notefrais07.png|vignette|Droits sur le module]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wiki.cerpeg</name></author>
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