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	<title>Traitement des factures clients - Historique des versions</title>
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		<title>Wiki.cerpeg : /* Facturation clients */</title>
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		<title>Wiki.cerpeg le 23 octobre 2022 à 17:35</title>
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		<author><name>Wiki.cerpeg</name></author>
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		<title>Wiki.cerpeg : Page créée avec « ----- &lt;span style=&quot;color:OrangeRed&quot;&gt; fichier:home2.png Accueil &gt;  Wiki Odoo &gt; LA GESTION DES VENTES CLIENTS  &gt; Traitement des factures clients&lt;/span&gt; ----   ==VIDÉO - La facturation==    La création d'une facture client à partir du module Ventes, facturation proposées {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/-zRZ2RD7GKo|dimensions=380x220}}     La création d'une facture client à partir du cal... »</title>
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		<updated>2022-10-21T07:34:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ----- &amp;lt;span style=&amp;quot;color:OrangeRed&amp;quot;&amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/Fichier:Home2.png&quot; title=&quot;Fichier:Home2.png&quot;&gt;fichier:home2.png&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/index.php/Accueil&quot; title=&quot;Accueil&quot;&gt;Accueil&lt;/a&gt; &amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/PGI&quot; title=&quot;PGI&quot;&gt; Wiki Odoo&lt;/a&gt; &amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/LA_GESTION_DES_VENTES_CLIENTS&quot; title=&quot;LA GESTION DES VENTES CLIENTS&quot;&gt;LA GESTION DES VENTES CLIENTS&lt;/a&gt;  &amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/Traitement_des_factures_clients&quot; title=&quot;Traitement des factures clients&quot;&gt;Traitement des factures clients&lt;/a&gt;&amp;lt;/span&amp;gt; ----   ==VIDÉO - La facturation==    La création d&amp;#039;une facture client à partir du module Ventes, facturation proposées {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/-zRZ2RD7GKo|dimensions=380x220}}     La création d&amp;#039;une facture client à partir du cal... »&lt;/p&gt;
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==VIDÉO - La facturation==&lt;br /&gt;
   La création d'une facture client à partir du module Ventes, facturation proposées&lt;br /&gt;
{{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/-zRZ2RD7GKo|dimensions=380x220}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   La création d'une facture client à partir du calendrier des livraisons réalisées et de la commande du client&lt;br /&gt;
{{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/R8PW8t8DlOM|dimensions=380x220}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Facturation clients==&lt;br /&gt;
{|border=0&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
   &amp;lt;span style=&amp;quot;color:DarkBlue&amp;quot;&amp;gt; '''COMPTABILITE/CLIENTS/FACTURES CLIENTS'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La gestion et le suivi des factures clients se fait dans le module '''&amp;lt;COMPTABILITÉ&amp;gt;'''.&lt;br /&gt;
Les factures sont proposées de manière automatisées sur la base des documents tels que les bons de commande ou bons de livraison selon le processus de l’entreprise. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut éviter les factures saisies manuellement sous peine de devoir mettre à jour les stocks.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
===Affichage de la liste des factures===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le système génère des brouillons de factures à partir des bons de commande ou des expéditions.&lt;br /&gt;
Tant que ces factures ne sont pas confirmées, elles peuvent être modifiées (ajout de réductions commerciales, condition de règlement, frais de port, etc.) et elles ne sont pas comptabilisées c’est-à-dire qu’aucune écriture comptable n’est passée. De plus, aucun numéro n’est affecté à la facture et l’échéance n’apparait pas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:'''&amp;lt;Brouillon&amp;gt;''' le responsable des ventes ou l’entrepôt a fait la demande de création de facture suite au traitement de la commande &amp;lt;1&amp;gt; &lt;br /&gt;
:'''&amp;lt;Ouverte&amp;gt;''' la facture a été approuvée par le responsable administratif, elle est en attente de règlement. Le numéro est incrémenté, la date est appliquée et les écritures comptables sont générées&amp;lt;2&amp;gt;&lt;br /&gt;
:'''&amp;lt;Payé&amp;gt;''' la facture a été réglée. Une facture réglée partiellement reste à l’état ouvert. La colonne solde fait apparaitre les écarts.&lt;br /&gt;
|[[Fichier:3-fact clt01.png|vignette|Liste des factures]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Une facture peut être validée à partir de la liste en l’approuvant directement sans l’éditer en cliquant sur &amp;lt;brouillon&amp;gt;. Dans ce cas, le formulaire s’ouvre pour que l’utilisateur puisse vérifier le document avant de valider.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;La création d’une facture immédiate est possible. Elle concerne en général des factures de prestations de services qui ne nécessitent pas une mise à jour des stocks.&lt;br /&gt;
La facturation de marchandises avec gestion de stock doit obligatoirement respecté le processus Bon de commande/bon de livraison/facturation.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
===Validation d'une facture « brouillon »===&lt;br /&gt;
Une facture doit être validée '''&amp;lt;1&amp;gt;''' pour passer à l’état '''OUVERTE'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Facture''' '''&amp;lt;OUVERTE&amp;gt;''' La facture possède maintenant un numéro unique. Par défaut, il est formé FACVT/ANNÉE/NUMÉRO À 5 CHIFFRES comme FACVT/20NN/00023 (numéro entièrement paramétrable). Elle ne peut plus être modifiée &amp;lt;2&amp;gt;, et elle est basculée en comptabilité c’est-à-dire que les écritures sont automatiquement générées.  La facture est désormais en attente de règlement.&lt;br /&gt;
:'''&amp;lt;3&amp;gt;''' En cas de modification, il convient d’actualiser les calculs en cliquant sur &amp;lt;Update&amp;gt;.&lt;br /&gt;
:'''&amp;lt;4&amp;gt;''' Les conditions de règlement sont renseignées. Il est possible d’en ajouter ou d’en modifié l’intitulé.&lt;br /&gt;
:'''&amp;lt;5&amp;gt;''' Une fois validée, la date du jour s’inscrit. Il est possible de mettre une date choisie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;Facture Pro Forma – Ne correspond pas au système comptable français. La facture n’a pas encore de numéro de facturation mais les écritures comptables correspondantes sont créées et le suivi de la créance est assuré.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
|[[Fichier:3-fact clt02.png|vignette]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|La date d’échéance est calculée automatiquement au moment de la création des écritures comptables c’est-à-dire lors de la validation du document. Pour assurer un meilleur suivi, le nom de l’utilisateur à l’origine du document est renseigné ainsi que le numéro du document à l’origine de la facture. &lt;br /&gt;
Il est possible de visualiser les écritures comptables de la facture en cliquant sur le numéro de la pièce comptable.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Une fois validée, le document peut être envoyé au client par e-mail ou imprimé.&lt;br /&gt;
|[[Fichier:3-fact clt03.png|vignette]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
===Envoi de la facture par e-mail===&lt;br /&gt;
L’envoi de la facture par e-mail est possible. '''&amp;lt;1&amp;gt;''' Si l’adresse du destinataire ne s’affiche pas automatiquement, il convient de la renseigner dans le mail mais aussi dans la fiche du client. '''&amp;lt;2&amp;gt;''' Le message s’affiche, il est possible de le modifier et d’en faire un modèle en l’enregistrant &amp;lt;4&amp;gt;. La facture est jointe automatiquement mais il est possible de joindre un autre document en cliquant sur '''&amp;lt;joindre un fichier&amp;gt;'''.&lt;br /&gt;
|[[Fichier:3-fact clt04.png|vignette]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
=== Impression de la facture===&lt;br /&gt;
La facture est imprimée à partir de la liste ou du formulaire. Le document généré est ajouté à la liste des '''&amp;lt;Pièces jointes&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
[[Fichier:3-fact clt09.png|vignette]]&lt;br /&gt;
|[[Fichier:3-fact clt10.png|vignette]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Une fois la facture OUVERTE imprimée, le document apparait dans '''&amp;lt;Pièce(s) jointe(s)&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
|[[Fichier:3-fact clt16.png|vignette]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
== Facturation clients UE==&lt;br /&gt;
{|border=0&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#800000&amp;quot;&amp;gt; La gestion des clients UE commence par le paramétrage de la fiche du partenaire. Elle doit recueillir toutes les informations indispensables au traitement de la facturation et de la comptabilisation.&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
===Renseignement de la fiche partenaire UE===&lt;br /&gt;
   &amp;lt;span style=&amp;quot;color:DarkBlue&amp;quot;&amp;gt; '''COMPTABILITÉ/CLIENTS/CLIENTS'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;1&amp;gt;''' La fiche doit mentionner la position fiscale INTRA-UE &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;2&amp;gt;''' Le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire pour bénéficier d’une exonération de TVA. Il est possible de contrôler la validité du numéro depuis la fiche du partenaire.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;3&amp;gt;''' Il convient de rattacher le n° de compte comptable du partenaire.&lt;br /&gt;
|[[Fichier:11-cliUE01.png|vignette|Fiche client UE]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
===Gestion de la facturation UE===&lt;br /&gt;
   &amp;lt;span style=&amp;quot;color:DarkBlue&amp;quot;&amp;gt; '''COMPTABILITE/CLIENTS/FACTURES CLIENTS'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;4&amp;gt;''' La taxe UE est prise en compte dans les lignes de la facture. '''&amp;lt;3&amp;gt;''' si en amont la position fiscale a été renseignée. Le montant de la TVA est bien égal à 0.&lt;br /&gt;
|[[Fichier:11-cliUE02.png|vignette|Facture client UE]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
===Aperçu de la facture===&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;1&amp;gt;''' N° de TVA intracommunautaire de l’acquéreur et du vendeur&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;2&amp;gt;''' Application de l’exonération de TVA &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;3&amp;gt;''' Mention de l’exonération de TVA&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|[[Fichier:11-cliUE03.png|vignette|Facture client UE]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
===Comptabilisation de la facture UE===&lt;br /&gt;
L'écriture comptable générée prend en compte la problématique de la TVA&lt;br /&gt;
|[[Fichier:11-cliUE04.png|vignette|Écriture comptable]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wiki.cerpeg</name></author>
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