« Traitement des factures clients » : différence entre les versions
(Page créée avec « ----- <span style="color:OrangeRed"> fichier:home2.png Accueil > Wiki Odoo > LA GESTION DES VENTES CLIENTS > Traitement des factures clients</span> ---- ==VIDÉO - La facturation== La création d'une facture client à partir du module Ventes, facturation proposées {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/-zRZ2RD7GKo|dimensions=380x220}} La création d'une facture client à partir du cal... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<span style="color:OrangeRed"> | <span style="color:OrangeRed"> | ||
[[fichier:home2.png]] [[Accueil|Accueil]] > [[PGI| Wiki Odoo]] > [[LA GESTION DES VENTES CLIENTS]] > [[Traitement des factures clients|Traitement des factures clients]]</span> | [[fichier:home2.png]] [[Accueil|Accueil]] > [[PGI| Wiki Odoo]] > [[LA GESTION DES VENTES CLIENTS]] > [[Traitement des factures clients|Traitement des factures clients]]</span> | ||
==VIDÉO - La facturation== | ==VIDÉO - La facturation== | ||
Ligne 11 : | Ligne 8 : | ||
La création d'une facture client à partir du calendrier des livraisons réalisées et de la commande du client | La création d'une facture client à partir du calendrier des livraisons réalisées et de la commande du client | ||
{{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/R8PW8t8DlOM|dimensions=380x220}} | {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/R8PW8t8DlOM|dimensions=380x220}} | ||
== Facturation clients== | == Facturation clients== | ||
Ligne 25 : | Ligne 21 : | ||
| | | | ||
===Affichage de la liste des factures=== | ===Affichage de la liste des factures=== | ||
Le système génère des brouillons de factures à partir des bons de commande ou des expéditions. | Le système génère des brouillons de factures à partir des bons de commande ou des expéditions. | ||
Tant que ces factures ne sont pas confirmées, elles peuvent être modifiées (ajout de réductions commerciales, condition de règlement, frais de port, etc.) et elles ne sont pas comptabilisées c’est-à-dire qu’aucune écriture comptable n’est passée. De plus, aucun numéro n’est affecté à la facture et l’échéance n’apparait pas.<br /> | Tant que ces factures ne sont pas confirmées, elles peuvent être modifiées (ajout de réductions commerciales, condition de règlement, frais de port, etc.) et elles ne sont pas comptabilisées c’est-à-dire qu’aucune écriture comptable n’est passée. De plus, aucun numéro n’est affecté à la facture et l’échéance n’apparait pas.<br /> | ||
Ligne 104 : | Ligne 99 : | ||
L'écriture comptable générée prend en compte la problématique de la TVA | L'écriture comptable générée prend en compte la problématique de la TVA | ||
|[[Fichier:11-cliUE04.png|vignette|Écriture comptable]] | |[[Fichier:11-cliUE04.png|vignette|Écriture comptable]] | ||
|} | |} |
Version du 23 octobre 2022 à 17:35
Accueil > Wiki Odoo > LA GESTION DES VENTES CLIENTS > Traitement des factures clients
VIDÉO - La facturation
La création d'une facture client à partir du module Ventes, facturation proposées
La création d'une facture client à partir du calendrier des livraisons réalisées et de la commande du client
Facturation clients
COMPTABILITE/CLIENTS/FACTURES CLIENTS
La gestion et le suivi des factures clients se fait dans le module <COMPTABILITÉ>. Les factures sont proposées de manière automatisées sur la base des documents tels que les bons de commande ou bons de livraison selon le processus de l’entreprise. Il faut éviter les factures saisies manuellement sous peine de devoir mettre à jour les stocks. | |
Affichage de la liste des facturesLe système génère des brouillons de factures à partir des bons de commande ou des expéditions.
Tant que ces factures ne sont pas confirmées, elles peuvent être modifiées (ajout de réductions commerciales, condition de règlement, frais de port, etc.) et elles ne sont pas comptabilisées c’est-à-dire qu’aucune écriture comptable n’est passée. De plus, aucun numéro n’est affecté à la facture et l’échéance n’apparait pas.
|
|
Une facture peut être validée à partir de la liste en l’approuvant directement sans l’éditer en cliquant sur <brouillon>. Dans ce cas, le formulaire s’ouvre pour que l’utilisateur puisse vérifier le document avant de valider. La création d’une facture immédiate est possible. Elle concerne en général des factures de prestations de services qui ne nécessitent pas une mise à jour des stocks. La facturation de marchandises avec gestion de stock doit obligatoirement respecté le processus Bon de commande/bon de livraison/facturation. | |
Validation d'une facture « brouillon »Une facture doit être validée <1> pour passer à l’état OUVERTE Facture <OUVERTE> La facture possède maintenant un numéro unique. Par défaut, il est formé FACVT/ANNÉE/NUMÉRO À 5 CHIFFRES comme FACVT/20NN/00023 (numéro entièrement paramétrable). Elle ne peut plus être modifiée <2>, et elle est basculée en comptabilité c’est-à-dire que les écritures sont automatiquement générées. La facture est désormais en attente de règlement.
Facture Pro Forma – Ne correspond pas au système comptable français. La facture n’a pas encore de numéro de facturation mais les écritures comptables correspondantes sont créées et le suivi de la créance est assuré. |
|
La date d’échéance est calculée automatiquement au moment de la création des écritures comptables c’est-à-dire lors de la validation du document. Pour assurer un meilleur suivi, le nom de l’utilisateur à l’origine du document est renseigné ainsi que le numéro du document à l’origine de la facture.
Il est possible de visualiser les écritures comptables de la facture en cliquant sur le numéro de la pièce comptable. |
|
Envoi de la facture par e-mailL’envoi de la facture par e-mail est possible. <1> Si l’adresse du destinataire ne s’affiche pas automatiquement, il convient de la renseigner dans le mail mais aussi dans la fiche du client. <2> Le message s’affiche, il est possible de le modifier et d’en faire un modèle en l’enregistrant <4>. La facture est jointe automatiquement mais il est possible de joindre un autre document en cliquant sur <joindre un fichier>. |
|
Impression de la factureLa facture est imprimée à partir de la liste ou du formulaire. Le document généré est ajouté à la liste des <Pièces jointes> |
|
Une fois la facture OUVERTE imprimée, le document apparait dans <Pièce(s) jointe(s)> |
Facturation clients UE
La gestion des clients UE commence par le paramétrage de la fiche du partenaire. Elle doit recueillir toutes les informations indispensables au traitement de la facturation et de la comptabilisation. | |
Renseignement de la fiche partenaire UE COMPTABILITÉ/CLIENTS/CLIENTS
<1> La fiche doit mentionner la position fiscale INTRA-UE |
|
Gestion de la facturation UE COMPTABILITE/CLIENTS/FACTURES CLIENTS
<4> La taxe UE est prise en compte dans les lignes de la facture. <3> si en amont la position fiscale a été renseignée. Le montant de la TVA est bien égal à 0. |
|
Aperçu de la facture<1> N° de TVA intracommunautaire de l’acquéreur et du vendeur |
|
Comptabilisation de la facture UEL'écriture comptable générée prend en compte la problématique de la TVA |